회계별 예산규모 (단위 : 천원)
회계별 예산규모 (단위 : 천원)
구 분 |
2025년도 예산 |
2024년도 예산 |
비교 증감 |
증감률 |
합 계 |
945,522,229 |
914,872,870 |
30,649,359 |
3.35% |
일 반 회 계 |
924,011,758 |
906,272,498 |
17,739,260 |
1.96% |
특 별 회 계 |
21,510,471 |
8,600,372 |
12,910,099 |
150.11% |
의료급여기금 |
1,327,274 |
1,100,000 |
227,274 |
20.66% |
건축안전 |
276,691 |
290,363 |
△13,672 |
△4.71% |
주차장 |
19,906,506 |
7,210,009 |
12,696,497 |
176.10% |
재정자립도 : 15.56%(2024년도 15.35%)
세입예산
일반회계 (단위 : 천원)
재정운영현황 세입예산 일반회계
구 분 |
2025년도 |
구성비 |
2024년도 |
구성비 |
비교 증감 |
증감률 |
합 계 |
924,011,758 |
100.00% |
906,272,498 |
100.00% |
17,739,260 |
1.96% |
지 방 세 |
103,504,166 |
11.20% |
99,043,649 |
10.93% |
4,460,517 |
4.50% |
보통세 |
103,238,558 |
11.17% |
98,768,989 |
10.90% |
4,469,569 |
4.53% |
지난년도수입 |
265,608 |
0.03% |
274,660 |
0.03% |
△9,052 |
△3.30% |
세외수입 |
40,266,613 |
4.36% |
40,058,782 |
4.42% |
207,831 |
0.52% |
경상적 |
32,345,122 |
3.50% |
32,217,293 |
3.55% |
127,829 |
0.40% |
임시적 |
4,804,964 |
0.52% |
4,507,840 |
0.50% |
297,124 |
6.59% |
지방행정제재·부과금 |
1,623,504 |
0.18% |
1,784,851 |
0.20% |
△161,347 |
△9.04% |
지난연도 수입 |
1,493,023 |
0.16% |
1,548,798 |
0.17% |
△55,775 |
△3.60% |
지방교부세 |
13,975,000 |
1.51% |
17,519,000 |
1.93% |
△3,544,000 |
△20.23% |
조정교부금 등 |
216,701,099 |
23.45% |
214,424,429 |
23.66% |
2,276,670 |
1.06% |
보 조 금 |
501,876,880 |
54.31% |
469,333,979 |
51.79% |
32,542,901 |
6.93% |
국고보조금 |
349,395,251 |
37.81% |
324,884,725 |
35.85% |
24,510,526 |
7.54% |
시비보조금 |
152,481,629 |
16.50% |
144,449,254 |
15.94% |
8,032,375 |
5.56% |
보전수입등내부거래 |
47,688,000 |
5.16% |
65,892,659 |
7.27% |
△18,204,659 |
△27.63% |
특별회계 (단위 : 천원)
재정운영현황 세입예산 특별회계
구 분 |
2025년도 |
구성비 |
2024년도 |
구성비 |
비교 증감 |
증감률 |
합 계 |
21,510,471 |
100.00% |
8,600,372 |
100.00% |
12,910,099 |
150.11% |
세외수입 |
6,497,245 |
30.21% |
6,179,173 |
71.85% |
318,072 |
5.15% |
경상적 |
4,396,125 |
20.44% |
3,957,896 |
46.02% |
438,229 |
11.07% |
임시적 |
140,171 |
0.65% |
133,295 |
1.55% |
6,876 |
5.16% |
지방행정제재·부과금 |
1,470,695 |
6.84% |
1,580,000 |
18.37% |
△109,305 |
△6.92% |
지난연도 수입 |
490,254 |
2.28% |
507,982 |
5.91% |
△17,728 |
△3.49% |
보 조 금 |
8,161,274 |
37.94% |
1,121,000 |
13.03% |
7,040,274 |
628.04% |
국고보조금 |
663,637 |
3.09% |
550,000 |
6.40% |
113,637 |
20.66% |
시비보조금 |
7,497,637 |
34.86% |
571,000 |
6.64% |
6,926,637 |
1213.07% |
보전수입등내부거래 |
6,851,952 |
31.85% |
1,300,199 |
15.12% |
5,551,753 |
426.99% |
세출예산
일반회계 (단위 : 천원)
재정운영현황 세출예산 일반회계
구 분 |
2025년도 |
구성비 |
2024년도 |
구성비 |
비교 증감 |
증감률 |
합계 |
924,011,758 |
100.00% |
906,272,498 |
100.00% |
17,739,260 |
1.96% |
일반공공행정 |
49,141,194 |
5.32% |
60,751,308 |
6.70% |
△11,610,114 |
△19.11% |
공공질서 및 안전 |
4,284,051 |
0.46% |
3,795,637 |
0.42% |
488,414 |
12.87% |
교육 |
9,431,069 |
1.02% |
9,607,289 |
1.06% |
△176,220 |
△1.83% |
문화및관광 |
20,898,953 |
2.26% |
18,703,317 |
2.06% |
2,195,636 |
11.74% |
환경 |
53,889,437 |
5.83% |
47,018,220 |
5.19% |
6,871,217 |
14.61% |
사회복지 |
571,119,628 |
61.81% |
547,229,625 |
60.38% |
23,890,003 |
4.37% |
보건 |
20,721,608 |
2.24% |
16,770,280 |
1.85% |
3,951,328 |
23.56% |
농림해양수산 |
453,321 |
0.05% |
489,918 |
0.05% |
△36,597 |
△7.47% |
산업·중소기업및에너지 |
7,222,232 |
0.78% |
10,494,766 |
1.16% |
△3,272,534 |
△31.18% |
교통및물류 |
13,437,832 |
1.45% |
16,248,177 |
1.79% |
△2,810,345 |
△17.30% |
국토및지역개발 |
5,339,476 |
0.58% |
7,237,344 |
0.80% |
△1,897,868 |
△26.22% |
예비비 |
7,751,570 |
0.84% |
13,835,617 |
1.53% |
△6,084,047 |
△43.97% |
기타 (인력운영비, 기본경비) |
160,321,387 |
17.35% |
154,091,000 |
17.00% |
6,230,387 |
4.04% |
특별회계 (단위 : 천원)
재정운영현황 세출예산 특별회계
구 분 |
2025년도 |
구성비 |
2024년도 |
구성비 |
비교 증감 |
증감률 |
합 계 |
21,510,471 |
100.00% |
8,600,372 |
100.00% |
12,910,099 |
150.11% |
사회복지 |
1,327,274 |
6.17% |
1,100,000 |
12.79% |
227,274 |
20.66% |
교통및물류 |
18,814,902 |
87.47% |
6,144,463 |
71.44% |
12,670,439 |
206.21% |
국토및지역개발 |
158,806 |
0.74% |
154,004 |
1.79% |
4,802 |
3.12% |
기타 (인력운영비, 기본경비) |
1,209,489 |
5.62% |
1,201,905 |
13.98% |
7,584 |
0.63% |